智能問答| 無障礙 | 移動版 | 繁體版

          2009年全市一般預(yù)算草案
          來源:本站 時間:2009-04-03 17:43 【字體: 】 瀏覽量:-
          轉(zhuǎn)載分享:
            (一)2009年全市一般預(yù)算草案

          2009年,我市財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:黨的十七大精神為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,貫徹落實市委、市政府工作部署,繼續(xù)解放思想,堅持改革創(chuàng)新,消除體制障礙,實施靈活積極的財政政策,以財政手段促進經(jīng)濟發(fā)展,推動社會和諧進步。堅持量入為出,確保收支平衡;繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制一般性支出,堅持集中財力辦大事,切實保障重點支出需要。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展,不斷擴大公共財政覆蓋面,切實改善和保障民生,努力推進基本公共服務(wù)均等化。不斷深化財政管理體制改革,進一步健全公共財政體制;樹立績效觀念,提高財政資金使用效益。堅持依法治稅理財,做到“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”,促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

          根據(jù)上述指導(dǎo)思想,按照我市2009年國民經(jīng)濟指標及社會發(fā)展計劃,經(jīng)市政府研究,2009年全市一般預(yù)算收入擬安排189,738萬元,比2008年收入實績163,568萬元增加26,170萬元,增長16 %

          2009年全市一般預(yù)算收入主要項目的安排情況是:

          1、增值稅收入40,360萬元,比上年增長17.4%。

          2、營業(yè)稅收入37,500萬元,比上年增長17.1%

          3、企業(yè)所得稅收入15,300萬元,比上年增長15.3%。

          4、個人所得稅收入6,780萬元,比上年增長14.8%

          5、城市維護建設(shè)稅收入9,550萬元,比上年增長13.3%。

          6、房產(chǎn)稅收入4,600萬元,比上年增長16.3%。

          7、印花稅收入2,130萬元,比上年增長17.0%

          8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入8,885萬元,比上年增長16.4%

          9、土地增值稅收入2,675萬元,比上年增長15.5%。

          10、車船稅收入2,230萬元,比上年增長15.4%

          11、契稅收入15,500萬元,比上年增長15.4%。

          12、專項收入6,650元,比上年增長15.8%。

          13、行政事業(yè)性收費收入17,450萬元,比上年增長14.9%。

          14、罰沒收入10,262萬元,比上年增長15.4%

          15、國有資本經(jīng)營收入5,785萬元,比上年增長13.4%。

          根據(jù)2009年全市一般預(yù)算收入計劃189,738萬元,加上上級補助收入120,340萬元,上年結(jié)余收入761萬元,減除上解上級支出8,891萬元后,全市可供支配的財力為301,948萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定,2009年全市一般預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排301,948萬元。

          2009年全市一般預(yù)算支出主要項目的安排情況是(以下用于對比的上年實際支出數(shù)已減除省追加的非財力性補助支出):

          1、基本公共管理與服務(wù)77,995萬元,比上年支出70,970萬元增長9.9 %

          2、公共安全26,718萬元,比上年支出23,343萬元增長14.5 %

          3、教育85,968萬元,比上年支出74,356萬元增長15.6%。

          4、科學(xué)技術(shù)4,665萬元,比上年支出4,118萬元增長13.3%。

          5、文化體育與傳媒4,250萬元,比上年支出3,832萬元增長10.9%。

          6、社會保障和就業(yè)40,396萬元,比上年支出34,680萬元增長16.5%。

          7、醫(yī)療衛(wèi)生16,655萬元,比上年支出13,981萬元增長19.1%。

          8、環(huán)境保護2,290萬元,比上年支出2,028萬元增長12.9%

          9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10,023萬元,比上年支出9,087萬元增長10.3%。

          10、農(nóng)林水事務(wù)15,145萬元,比上年支出13,068萬元增長15.9%。

          11、交通運輸1,503萬元,比上年支出1,341萬元增長12.1 %。

          12、采掘電力信息等事務(wù)1,250萬元,比上年支出1,117萬元增長11.9%。

          13、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)5,575萬元,比上年支出5,150萬元增長8.3%。

          14、其他支出9,515萬元,比上年支出8,780萬元增長8.4%。

          (二)2009年市本級一般預(yù)算草案

             根據(jù)全市財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想以及市本級財政的具體情況,經(jīng)市政府研究,2009年市本級財政收支計劃作如下安排:

          2009年市本級一般預(yù)算收入擬安排66,020萬元,比上年收入實績57,409萬元增加8,611萬元,增長15 %。一般預(yù)算收入主要項目的安排情況是:

          1、增值稅收入7,760萬元,比上年增長16.5%。

          2、營業(yè)稅收入13,150萬元,比上年增長18.4%。

          3、企業(yè)所得稅收入6,010萬元,比上年增長15.8%。

          4、個人所得稅收入2,540萬元,比上年增長15.3%

          5、城市維護建設(shè)稅收入3,200萬元,比上年增長10.2%。

          6、房產(chǎn)稅收入1,768萬元,比上年增長17.9%。

          7、印花稅收入712萬元,比上年增長18.9%。

          8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入2,480萬元,比上年增長10.1%

          9、土地增值稅收入765萬元,比上年增長18.2%。

          10、車船稅收入930萬元,比上年增長18%。

          11、契稅收入6,500萬元,比上年增長6.8%。

          12、專項收入2,030萬元,比上年下降6.3%(公路、水路運輸管理費等收入,2009年起隨燃油稅出臺取消)。

          13、行政事業(yè)性收費收入6,735萬元,比上年增長25.1%

          14、罰沒收入6,380萬元,比上年增長18.9%。

          15、國有資本經(jīng)營收入4,000萬元,比上年增長9.3%。

          根據(jù)2009年市本級一般預(yù)算收入計劃66,020萬元,加上上級補助收入120,340萬元(根據(jù)財政部文件要求,2009年市本級反映上級補助收入和上解上級支出均為全市合計數(shù),相應(yīng)在支出方反映對下級補助的合計數(shù)),縣(市、區(qū))上解收入9,791萬元(含上解省財政的收入),上年結(jié)余收入188萬元,減除補助縣(市、區(qū))支出109,029萬元,上解上級支出8,891萬元后,市本級可供支配的財力為78,419萬元。

          剔除省財政補助縣(市、區(qū))的收入和縣(市、區(qū))上解省財政的支出,2009年市本級的預(yù)算收支安排計劃為:市本級一般預(yù)算收入計劃66,020萬元,加上上級補助收入13,311萬元,縣(市、區(qū))上解收入4,500萬元,上年結(jié)余收入188萬元,減除補助縣(市、區(qū))支出2,000萬元,上解上級支出3,600萬元后,市本級可供支配的財力為78,419萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定,2009年市本級一般預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排78,419萬元。

          2009年市本級一般預(yù)算支出主要項目的安排情況是(以下用于對比的上年實際支出數(shù)已減除省追加的非財力性補助支出):

          1、基本公共管理與服務(wù)18,057萬元,比上年支出16,012萬元增長12.8%

          2、公共安全13,264萬元,比上年支出11,638萬元增長14%。

          3、教育9,250萬元,比上年支出8,053萬元增長14.9%。

          4、科學(xué)技術(shù)1,713萬元,比上年支出1,516萬元增長13%

          5、文化體育與傳媒2,805萬元,比上年支出2,474萬元增長13.4%。

          6、社會保障和就業(yè)12,097萬元,比上年支出10,547萬元增長14.7%

          7、醫(yī)療衛(wèi)生5,515萬元,比上年支出4,823萬元增長14.3%

          8、環(huán)境保護660萬元,比上年支出580萬元增長13.8%。

          9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3,240萬元,比上年支出2,845萬元增長13.9%。

          10、農(nóng)林水事務(wù)4,868萬元,比上年支出4,303萬元增長13.1%。

          11、交通運輸269萬元,比上年支出240萬元增長12.1%。

          12、采掘電力信息等事務(wù)1,239萬元,比上年支出1,096萬元增長13%

          13、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)1,508萬元,比上年支出1,344萬元增長12.2%。

          14、其他支出3,934萬元(含住房公積金1,800萬元),比上年支出2,981萬元增長32%。

          三、解放思想,開拓創(chuàng)新,努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)

             2009年是全面落實黨的十七屆三中全會精神,推進我市經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展的重要一年。做好2009年的財政工作,圓滿完成2009年預(yù)算任務(wù),對于全面實現(xiàn)市委、市政府提出的2009年經(jīng)濟社會發(fā)展目標,推動和諧陽江建設(shè),具有十分重要的意義。全市各級財政部門要按照市委五屆五次全會提出的戰(zhàn)略部署,緊緊圍繞全市中心工作,認清形勢,堅定信心,進一步解放思想,開拓創(chuàng)新,切實抓好以下幾個方面的工作:

            (一)全面落實科學(xué)發(fā)展觀,充分發(fā)揮財政職能作用,促進經(jīng)濟發(fā)展。全市各級財政部門必須堅持科學(xué)發(fā)展觀,以發(fā)展為第一要務(wù),大力支持和促進經(jīng)濟發(fā)展,狠抓財源建設(shè),千方百計把經(jīng)濟“蛋糕”和財政“蛋糕”做大,實現(xiàn)經(jīng)濟與財政協(xié)調(diào)發(fā)展。要嚴格規(guī)范省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金的使用和管理,與省財政補助的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金結(jié)合使用,發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng),加快我市省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動我市園區(qū)經(jīng)濟和工業(yè)經(jīng)濟加快發(fā)展。要繼續(xù)落實招商引資專項經(jīng)費,加大對招商引資工作的支持力度。要逐步完善激勵型財政機制,調(diào)動全市招商引資積極性。要發(fā)揮南海I號的品牌效應(yīng),進一步加大對市內(nèi)各旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的投入,支持旅游業(yè)做大做強。要繼續(xù)做好利用國家開發(fā)銀行貸款和世界銀行貸款工作,加快我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共項目建設(shè)。要用好科技三項費用,支持有實力的企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。要繼續(xù)貫徹落實出口退稅負擔(dān)機制,促進外貿(mào)發(fā)展。

            (二)強化收入管理,確保完成全年預(yù)算任務(wù)。堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),強化收入管理,確保完成預(yù)算收入任務(wù),進一步增強公共財政保障能力。完善各縣(市、區(qū))異地招商稅收分成體制,促進全市收入均衡增長。繼續(xù)實施財稅聯(lián)席會議制度,完善工作責(zé)任制,嚴格依法治稅,加強對重點稅源的跟蹤,確保實現(xiàn)財稅收入穩(wěn)定增長。進一步規(guī)范非稅收入管理,做好非稅收入征管工作,按規(guī)定將應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入足額納入預(yù)算管理。

           (三)嚴格控制支出,確保重點支出需要。嚴格按《預(yù)算法》要求編制預(yù)算,堅持收支平衡、略有結(jié)余的原則,做到量入為出,量力而行,不打赤字預(yù)算。強化預(yù)算約束,嚴格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,從嚴控制追加支出,嚴禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。要在維持政權(quán)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,集中財力確保市委、市政府重大戰(zhàn)略決策和重點項目支出需要,保障落實“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”各項政策的資金需要,提高對教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、科技、文化等社會公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的保障能力,著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題,讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。要堅, 持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村、多予少取放活的方針,健全完善財政支農(nóng)惠農(nóng)政策體系,不斷擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍,扎實推進新農(nóng)村建設(shè),促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

            (四)深化財政改革,推進公共財政體制建設(shè)。按照依法理財、科學(xué)理財、為民理財、民主理財?shù)囊?,從財政收、支、管、用等多個方面對財政管理體制、管理方式方法進行改革創(chuàng)新,不斷完善公共財政體制。要繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、財政支出績效評價等各項改革,進一步拓展改革的廣度和深度。全面推進非稅收入電子化征管、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管、公務(wù)卡結(jié)算等改革,及時總結(jié)試點經(jīng)驗,逐步擴大試點范圍,在條件成熟時全面推開。

            (五)加快制度建設(shè),進一步加強財政監(jiān)督。一是完善財政支出監(jiān)控機制。繼續(xù)對財政支出資金分配、撥付、使用、管理實行全過程監(jiān)督,提高財政支出管理水平。二是進一步加強對重大工程項目的財務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查。完善基建項目財政資金撥付辦法,繼續(xù)做好對財政性資金投資項目的預(yù)、決(結(jié))算審核工作,加大對重大工程項目的財務(wù)監(jiān)督工作力度。三是健全財政外部監(jiān)督機制。積極配合人大及其常委會、審計部門對預(yù)算、決算以及財政資金的監(jiān)督,配合做好年度財政收支審計工作。四是加強內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。進一步完善市級財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系,對資金分配進行實時監(jiān)督,并延伸檢查資金使用單位,加大內(nèi)部監(jiān)督的力度,保證財政資金的安全完整。

           

          (摘自《2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案》)

          相關(guān)文件:


          文檔附件:

          關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

          主辦單位:陽江市人民政府辦公室

          管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

          網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3

          網(wǎng)站報障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號

          亚洲欧美日韩在线网,黄色网站免费日本A√,人妻中文字幕果派传媒,国产欧美日韩va另类在线播放